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        1. 信息公告
          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度部門(mén)決算公開(kāi)
          發(fā)布時(shí)間:2018-07-26 16:30:41作者:熱度:


           

           

          第一部分 部門(mén)概況

          一、       主要職能

          二、       部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

          三、       2017年度主要工作完成情況

          第二部分 2017年度部門(mén)決算表

          一、  收入支出決算總表

          二、  收入決算表

          三、  支出決算表

          四、  財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、  財(cái)政撥款支出決算表

          六、  財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          八、  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          九、  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

          十、  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          十一、        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

          十二、        政府采購(gòu)支出決算表

          第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          第四部分 名詞解釋

          第一部分 部門(mén)概況

          一、部門(mén)主要職能

          江蘇省淮安技師學(xué)院是省政府批準(zhǔn)設(shè)立的公辦全日制技工院校,現(xiàn)有教職工271人,在校生5000人,年承擔(dān)社會(huì)培訓(xùn)5000人以上。主要職能:為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用型高技能人才。

          二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

          1. 根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工,本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、組織人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室、教學(xué)與科研處、學(xué)生工作處、后勤資產(chǎn)處、財(cái)務(wù)處、保衛(wèi)處、工會(huì)、團(tuán)委、培訓(xùn)鑒定中心、信息中心、數(shù)控技術(shù)系、電氣工程系、信息技術(shù)系、機(jī)械工程系和化學(xué)工程系。本部門(mén)無(wú)下屬單位。2. 從決算單位構(gòu)成看,納入江蘇省淮安技師學(xué)院2017年部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,具體包括: 江蘇省淮安技師學(xué)院本級(jí)。

          三、2017年度主要工作完成情況

          學(xué)院以創(chuàng)建國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技師學(xué)院為辦學(xué)目標(biāo)。2017年重點(diǎn)工作任務(wù):維持招生培訓(xùn)規(guī)模;進(jìn)一步提高辦學(xué)質(zhì)量;促進(jìn)教學(xué)科研改革和發(fā)展;加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè);完善服務(wù)保障條件和機(jī)制;加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè)。全面完成年度工作計(jì)劃。

          第二部分 江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度部門(mén)決算表

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf


          第三部分  2017年度決算情況說(shuō)明

          一、收入支出總體情況說(shuō)明

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度收入、支出總計(jì) 10127.43萬(wàn)元,與上年相比收、支總計(jì)各減少 69.53 萬(wàn)元,分別減少  6.87  %。主要原因是生源減少,財(cái)政撥款減少,學(xué)費(fèi)收入減少。其中:

          (一)收入總計(jì) 10127.43 萬(wàn)元。包括:

          1.財(cái)政撥款收入 5383.6 萬(wàn)元,為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比增加328.03 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 6.49 %。主要原因是工資調(diào)整,交通費(fèi)房補(bǔ)增加等。

          2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。

          3.事業(yè)收入 397 萬(wàn)元,為學(xué)院收取學(xué)生學(xué)費(fèi)取得的收入。與上年相比減少 406.21 萬(wàn)元,減少 50.57 %。主要原因是2016年度學(xué)院加強(qiáng)對(duì)收入的管理,清理了大批以前年度拖欠的學(xué)費(fèi)。

          4.經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,本單位無(wú)在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

          5.附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,本單位無(wú)附屬獨(dú)立核算單位。

          6.其他收入 0 萬(wàn)元,本單位無(wú)除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

          7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元,本單位無(wú)用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額。

          8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4346.83 萬(wàn)元,主要為單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的償債資金2000萬(wàn)未形成支出、1000多萬(wàn)元用于補(bǔ)繳職業(yè)年金、養(yǎng)老金以及2017年末下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)資金

          (二)支出總計(jì) 10127.43 萬(wàn)元。包括:

          1.教育支出(類(lèi))支出 6055.31 萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加 1405.15 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 30.22 %。主要原因是交通費(fèi)增加,房補(bǔ)增加以及新進(jìn)9名教師及輔助人員工資。

          2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出 55.29 萬(wàn)元,主要用于高技能人才補(bǔ)助支出。與上年相比減少553.02 萬(wàn)元,減少 90.91 %。主要原因是市財(cái)政下達(dá)的高技能人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

          3、住房保障支出(類(lèi))支出771.04萬(wàn)元,主要用于住房公積金。與上年相比增加379.37萬(wàn)元,增加96.86%。主要原因是房補(bǔ)增加、公積金基數(shù)上調(diào)等。

          4.結(jié)余分配 0 萬(wàn)元,為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,主要是單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比減少 200 萬(wàn)元,減少 100 %。主要原因是本年度未調(diào)整。

          5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3245.79 萬(wàn)元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為單位或以前年度預(yù)算安排的償債資金2000萬(wàn)未形成支出以及2017年末下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)資金等項(xiàng)目無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

           

          二、收入決算情況說(shuō)明

          江蘇省淮安技師學(xué)院本年收入合計(jì) 5780.6 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 5383.6萬(wàn)元,占 93.13 %;事業(yè)收入 397 萬(wàn)元,占  6.87 %。

          三、支出決算情況說(shuō)明

          江蘇省淮安技師學(xué)院本年支出合計(jì) 6881.64 萬(wàn)元,其中:基本支出 6016.88 萬(wàn)元,占 87.43 %;項(xiàng)目支出 864.76 萬(wàn)元,占 12.57 %。

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度財(cái)政撥款收、支總決算10127.43 萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少69.53萬(wàn)元,減少6.87%。主要原因是生源減少,財(cái)政撥款減少,學(xué)費(fèi)收入減少。

          五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江蘇省淮安技師學(xué)院2017年財(cái)政撥款支出 6238.26 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的90.65 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加1265.07 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 25.44 %。主要原因是交通費(fèi)以及房補(bǔ)等增加。

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 3427.01 萬(wàn)元,支出決算為 6238.26 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 182.03 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是主要原因補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、房補(bǔ)增加、交通費(fèi)補(bǔ)貼等。

          (一)教育支出(類(lèi))

          1.普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 36.8 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0 %。

          2.職業(yè)教育(款)中專(zhuān)教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 369.07 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0 %。技校教育(項(xiàng)),年初預(yù)算為 3030.96 萬(wàn)元,支出決算為 4753.16 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 156.82 %。職業(yè)高中教育(項(xiàng)),年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 161 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0 %。

          3.教育費(fèi)附加安排的支出(款)中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 83.9 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0 %。其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 8 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0 %。

          (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))

          1.就業(yè)補(bǔ)助(款)高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 55.29 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0 %

          (三)住房保障支出(類(lèi))

          1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為 396.05 萬(wàn)元,支出決算為 771.04 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 194.68 %。

          六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度財(cái)政撥款基本支出 5373.5 萬(wàn)元,其中:

          (一)人員經(jīng)費(fèi) 5051.2 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (二)公用經(jīng)費(fèi) 322.3 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江蘇省淮安技師學(xué)院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 6238.26 萬(wàn)元,與上年相比增加 1265.07 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 25.44 %。主要原因是補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為   3427.01萬(wàn)元,支出決算為 5373.50 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的156.80 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、房補(bǔ)增加、交通費(fèi)補(bǔ)貼等。

          八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 5373.5 萬(wàn)元,其中:

          (一)人員經(jīng)費(fèi) 5051.2 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (二)公用經(jīng)費(fèi) 322.3 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

          九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占三公經(jīng)費(fèi)的 0 %;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出26.19 萬(wàn)元,占三公經(jīng)費(fèi)的 70.75 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 10.83 萬(wàn)元,占三公經(jīng)費(fèi)的 29.25 %。具體情況如下:

          1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的    100%,比上年決算減少 24.29 萬(wàn)元,主要原因?yàn)槲窗才沤處煶鰢?guó)培訓(xùn)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次。

          2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 26.19 萬(wàn)元。其中:

          1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的    0 %,比上年決算增加 0 萬(wàn)元,主要原因?yàn)楸灸甓葐挝晃窗才跑?chē)輛購(gòu)置。

          2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 26.19 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 187.07 %,比上年決算增加 3.43 萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿剂腺M(fèi)、維修費(fèi)增加;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位尚未進(jìn)行車(chē)改(待市里統(tǒng)一安排)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于燃料費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)以及駕駛員補(bǔ)助。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量 22 輛,學(xué)院實(shí)際運(yùn)行 5 輛。

          3.公務(wù)接待費(fèi) 10.83 萬(wàn)元。其中:

          1)外事接待支出 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,比上年決算增加  0 萬(wàn)元,主要原因?yàn)楸灸甓任窗才磐馐陆哟?/span>2017年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的外事接待 0 批次,   0人次。

          2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 10.83 萬(wàn)元,完成預(yù)算的    108.84%,比上年決算減少 3.59 萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待活動(dòng);決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因因?yàn)楸灸甓葹閼?yīng)對(duì)招生就業(yè)困難加強(qiáng)對(duì)生源地建設(shè)、實(shí)習(xí)和就業(yè)企業(yè)的調(diào)研考察交流、承辦技能大賽活動(dòng)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待應(yīng)對(duì)招生就業(yè)困難加強(qiáng)對(duì)生源地建設(shè)、實(shí)習(xí)和就業(yè)企業(yè)的調(diào)研考察交流、校際間學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、承辦技能大賽活動(dòng)等,2017年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 97 批次, 1851 人次。主要為接待招生、就業(yè)、教研活動(dòng)、技能大賽活動(dòng)、學(xué)術(shù)活動(dòng)、校企合作交流等。

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 3.9 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 19.5 %,比上年決算減少 10.23 萬(wàn)元,主要原因?yàn)楸灸甓劝才诺臅?huì)議培訓(xùn)較少;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度安排的會(huì)議培訓(xùn)較少。2017 年度全年召開(kāi)會(huì)議 24 個(gè),參加會(huì)議 685 人次。主要為召開(kāi)生源基地建設(shè)集中交流會(huì)、市級(jí)狀元大賽承辦、學(xué)院技能節(jié)、教研及學(xué)術(shù)交流活動(dòng)等大中型活動(dòng)等。

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 80.27 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 200.68 %,比上年決算增加 80.27 萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>2016年安排出國(guó)人員費(fèi)用在2017年入賬、安排干部外出培訓(xùn)以及教師外出培訓(xùn);決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年安排出國(guó)人員費(fèi)用在2017年入賬、安排干部外出培訓(xùn)以及教師外出培訓(xùn)。2017年度全年組織培訓(xùn) 35 個(gè),組織培訓(xùn) 650 人次。主要為培訓(xùn)教師和班主任業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)、干部素質(zhì)培訓(xùn)。

          十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,本年收入決算  0 萬(wàn)元,本年支出決算  0 萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬(wàn)元。本單位為事業(yè)單位,無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,比2016年增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)  0  %。主要原因是:本單位為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

          十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

          2017年度政府采購(gòu)支出總額 391.56 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 279.78 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  111.78 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額   391.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 285.06 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的72.8 %。

          十三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

          (一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          截至20171231,本部門(mén)共有車(chē)輛 22 輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 2 輛、一般公務(wù)用車(chē) 3 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 17 輛,其他用車(chē)主要是駕校業(yè)務(wù)用車(chē);單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備 5 臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。

          (二)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

          本部門(mén)2017年度共 0 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,涉及財(cái)政性資金合計(jì) 0 萬(wàn)元。

          (三)國(guó)有資本預(yù)算收支決算情況

          本部門(mén)2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算 0  萬(wàn)元,比2016年增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0  %。與上年決算數(shù)相同,主要原因是:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。支出決算 0 萬(wàn)元,比2016年增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0  %。與上年決算數(shù)相同,主要原因是:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

            

          第四部分 名詞解釋

          一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

          二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          四、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

          五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          八、三公經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

           

           



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