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        1. 信息公告
          2017年度江蘇省淮安技師學(xué)院預(yù)算公開(kāi)
          發(fā)布時(shí)間:2017-02-27 17:38:29作者:熱度:

          第一部分 單位概況

          一、機(jī)構(gòu)性質(zhì)及主要職能。

          江蘇省淮安技師學(xué)院是省政府批準(zhǔn)設(shè)立的公辦全日制技工院校,現(xiàn)有教職工278人,在校生6000人,年承擔(dān)社會(huì)培訓(xùn)5000人以上。主要職能:為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用型高技能人才。

          二、主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

          學(xué)院以創(chuàng)建國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技師學(xué)院為辦學(xué)目標(biāo)。2017年重點(diǎn)工作任務(wù):推進(jìn)教學(xué)科研改革和發(fā)展;提升師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)和素質(zhì);穩(wěn)定招生培訓(xùn)規(guī)模和質(zhì)量;完善服務(wù)保障條件和機(jī)制;加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè)。

          三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

          學(xué)院設(shè)有5個(gè)教學(xué)系部、12個(gè)行政管理、教輔和群團(tuán)機(jī)構(gòu)、一個(gè)駕駛技能培訓(xùn)中心。

          四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

           為提高預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理水平,逐步建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度,貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和財(cái)政部門預(yù)算管理等有關(guān)規(guī)定要求,我院堅(jiān)持量入為出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出,保障重點(diǎn)支出,提高資金的使用效益。

          (一)收入預(yù)算的編制

          部門預(yù)算收入主要包括財(cái)政補(bǔ)助收入、各項(xiàng)非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、以前結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和其他資金收入(包括往來(lái)資金)。主要根據(jù)歷年收入情況,按收入類別逐項(xiàng)測(cè)算編制年度收入預(yù)算。

          (二)基本支出預(yù)算的編制

          基本支出預(yù)算實(shí)行定員定額管理,根據(jù)部門預(yù)算基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)和有關(guān)財(cái)政供給政策、定額標(biāo)準(zhǔn)編制。工資福利性支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出根據(jù)中央和地方確定的工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、房補(bǔ)政策及社會(huì)保障政策等計(jì)算確定。公用支出預(yù)算根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)和在職在編人員、在冊(cè)在編車輛等計(jì)算確定,個(gè)別特殊單項(xiàng)核定的公用支出,嚴(yán)格控制,確需安排的,根據(jù)合同和有關(guān)文件從嚴(yán)從緊單項(xiàng)核定。

          (三)項(xiàng)目支出預(yù)算的編制

          對(duì)項(xiàng)目支出實(shí)行分類管理。將項(xiàng)目分為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要是指部門單位基本支出之外的完成教學(xué)、招生、后勤保障等特定專項(xiàng)業(yè)務(wù)需要的經(jīng)常性或一次性經(jīng)費(fèi),試行標(biāo)準(zhǔn)化定額管理;專項(xiàng)資金主要是指按專項(xiàng)資金管理辦法管理的為實(shí)現(xiàn)某一事業(yè)發(fā)展和政策目標(biāo)或完成特定工作任務(wù)需要的資金。對(duì)市級(jí)專項(xiàng)資金將實(shí)行目錄管理,清單化公開(kāi)。

          (四)“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算的編制

          按照中央、省和我市關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出規(guī)模。

          (五)政府采購(gòu)預(yù)算的編制

          以市級(jí)集中采購(gòu)目錄為編制依據(jù),認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約工作要求,按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的要求,進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行管理。

          第二部分 2017年度預(yù)算表(見(jiàn)附件)

          一、收支預(yù)算總表

          二、收入預(yù)算總表

          三、支出預(yù)算總表

          四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

          六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

          七、財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表(無(wú)數(shù)字)

          八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          十一、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

          十二、政府采購(gòu)預(yù)算表(無(wú)數(shù)字)


          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年部門預(yù)算公開(kāi)(附表).doc



          第三部分 2017年度預(yù)算情況說(shuō)明

          一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

          本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)    5163.65萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少2059.4  萬(wàn)元,減少 28.51   %。主要原因是部分退休人員工資轉(zhuǎn)入人社局發(fā)放及宿舍樓拆遷項(xiàng)目及水電改造項(xiàng)目的核減。其中:

          (一)收入預(yù)算總計(jì) 5163.65   萬(wàn)元。包括:

          1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 3427.01   萬(wàn)元。

          一般公共預(yù)算收入預(yù)算  3427.01   萬(wàn)元,與上年相比減少 487.06   萬(wàn)元,減少  12.44  %。主要原因是調(diào)資后工資福利增加了48.27萬(wàn)元,壓縮公用經(jīng)費(fèi)28.94萬(wàn)元,離退休部分人員轉(zhuǎn)入人社局發(fā)工資減少預(yù)算506.39萬(wàn)元。

          2.未納入預(yù)算管理的非稅資金預(yù)算總計(jì) 1736.64   萬(wàn)元。與上年相比減少1572.34   萬(wàn)元,減少47.52   %。主要原因是本財(cái)年的宿舍樓拆除及水電改造等項(xiàng)目被削減。

          (二)支出預(yù)算總計(jì) 5163.65   萬(wàn)元。包括:

          1、教育支出(類)支出  4767.6  萬(wàn)元,主要用于技校教育工資福利、商品服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及其他資本性支出。與上年相比減少2063.78   萬(wàn)元,減少30.21   %。主要原因離退休部分人員轉(zhuǎn)入人社局、宿舍樓拆除及水電改造等項(xiàng)目被削減。

          2、住房保障支出  396.05 萬(wàn)元,主要住房公積金支出。與上年相比增加 4.38   萬(wàn)元,增加1.12   %。主要是人員進(jìn)出的綜合影響。

          此外,基本支出預(yù)算數(shù)為   3461.65  萬(wàn)元。與上年相比減少 487.06   萬(wàn)元,減少 12.33   %。主要原因是調(diào)資后工資福利增加,壓縮公用經(jīng)費(fèi)及退休部分人員轉(zhuǎn)入人社局發(fā)工資減少預(yù)算。

          項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為  1702   萬(wàn)元。與上年相比減少1572.34萬(wàn)元,減少 48.02  %。主要原因是宿舍樓拆除及水電改造等項(xiàng)目被削減。

          二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

          本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。

          江蘇省淮安技師學(xué)院本年收入預(yù)算合計(jì)  5163.65  萬(wàn)元,其中:

          一般公共預(yù)算收入  3427.01   萬(wàn)元,占   66.37   %;

          未納入預(yù)算的非稅資金 1736.64萬(wàn)元,占 33.63   %。

          三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

          本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。

          江蘇省淮安技師學(xué)院本年支出預(yù)算合計(jì) 5163.65   萬(wàn)元,其中:

          基本支出      3461.65       萬(wàn)元,占   67.04    %;

          項(xiàng)目支出       1702     萬(wàn)元,占     32.96 %。

          四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

          本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算3427.01萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 487.06  萬(wàn)元,減少12.44   %。主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)、部分退休人員工資轉(zhuǎn)入人社局發(fā)放。

          五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明

          本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。江蘇省淮安技師學(xué)院2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 3427.01  萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的  66.37 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少487.06  萬(wàn)元,減少12.44  %。主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)、部分退休人員轉(zhuǎn)入人社局發(fā)放工資減少預(yù)算。

          (三)教育支出(類)

          1.技校教育支出3030.96   萬(wàn)元,與上年相比減少  491.44萬(wàn)元,減少  13.95  %。主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)、部分退休人員工資轉(zhuǎn)入人社局發(fā)放。

          (四)住房保障支出(類)

          1.住房公積金支出396.05   萬(wàn)元,與上年相比增加   4.38萬(wàn)元,增加  1.12  %。主要原因是人員進(jìn)出的正常變動(dòng)。

          六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

          本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3427.01  萬(wàn)元,其中:

          (一)人員經(jīng)費(fèi)  2983.48 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

          (二)公用經(jīng)費(fèi)  443.53 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

          七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明

          本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

          XX部門2017年政府性基金支出預(yù)算支出   萬(wàn)元。與上年相比增加(減少)   萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)   %。

          其中:

          1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出    萬(wàn)元。

          八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明

          本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算3427.01  萬(wàn)元,與上年相比減少487.06  萬(wàn)元,減少12.44  %。主要原因是部分退休人員工資轉(zhuǎn)入人社局發(fā)放、壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

          九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

          本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算  3427.01 萬(wàn)元,其中:

          (一)人員經(jīng)費(fèi)  2983.48 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

          (二)公用經(jīng)費(fèi) 443.53  萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

          十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

          本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

          2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 443.53 萬(wàn)元,比2016年減少 28.94  萬(wàn)元,降低6.13 %。主要原因是:壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)支出。

          十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

          本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0   萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的  0   %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出    14萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 58.46   %;公務(wù)接待費(fèi)支出 9.95  萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的  41.54   %。具體情況如下:

          1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出  0  萬(wàn)元,本年數(shù)小于(大于)上年預(yù)算數(shù)的主要原因是外辦未安排出國(guó)指標(biāo)。

          2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出  14 萬(wàn)元。其中:

          (1)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出  0  萬(wàn)元,本年數(shù)上年預(yù)算持平。

          (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  14  萬(wàn)元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按時(shí)中央政策執(zhí)行公務(wù)用車的有關(guān)規(guī)定,規(guī)范管理,提高公車使用效率。

          3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出  9.95  萬(wàn)元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行審批、接待標(biāo)準(zhǔn)。

          江蘇省淮安技師學(xué)院 2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 20萬(wàn)元,本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因:承辦職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)及招生、畢業(yè)生就業(yè)宣講會(huì)等。

          江蘇省淮安技師學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出40萬(wàn)元,與去年持平。

           

          第四部分 名詞解釋

           

          一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

          二、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

          三、項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

          四、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。(財(cái)務(wù)處/文)


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